为全面监督财务相关制度的执行情况,保障集团及所属子公司资金安全,集团纪委牵头联合集团审计部、财务部组成专项检查组对集团公司及9家直属子公司开展了财务资金管理专项监督检查。
专项检查组采用“四不两直”的方式,通过现场查阅财务凭证和相关资料、面谈交流等方式对被检查单位会计岗位设置、印鉴章管理、银行对账管理、票据管理等6个方面开展了专项监督检查,共发现3个方面项24问题。
下一步,集团纪委将继续强化跟进监督,紧盯问题整改,督促集团及各直属子公司健全完善财务管理相关制度,堵塞漏洞,规范管理,从源头上防范违规违纪行为的发生,为集团资金健康持续发展打下坚实基础。(庄子炎)